добрый день переместите пожалуйста данный вопрос в тему по налогам.
я не могу там создать новую тему, нет прав.
Я резидент России.
Имею брокерский счёт ИИС на бирже ММВБ в России, в портфель в этом году купил акции Polymetal и получил дивиденды и по этому в 2018 буду подавать в любом случае 3-НДФЛ и запрос на получение возврата 13% от внесенной суммы на ИИС.
Хочу выйти через Американского брокера на NYSE и Nasdaq для покупки акций, облигаций.
Деньги буду перечислять из российского банка в валюте на счёт американского брокера.
Насколько знаю между Россией и Америкой есть соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения.
Инвестиции рассматриваю на долгий период.
Вопросы:
1) Когда мне нужно заполнить w-8ben и куда её отправить, чтобы в Америке с меня не взымал налоги американский Брокер?
2) Допустим в 2017 я купил акции на американской бирже через американского брокера и ни одной акции не продал и не получил выплаты купонов и дивидендов, должен ли я подавать какие либо документы в налоговую связанные с американским брокером и покупкой акций?
Т.е. дохода вообще нет никакого, только расходы на покупку акций и обслуживание.
3)Допустим в 2017 я купил акции, облигации на американской бирже через американского брокера и ни одной акции не продал, НО получил выплаты купонов и дивидендов в 2017.
Какие документы я должен подать в Российскую налоговую в 2018?
4) Каким образом происходит налогообложение по дивидендам через американского брокера? Снимет какие то налоги в Америке?
5) При получение купонных доходов через американского брокера какое налогообложение?
6) Как учитывать свои расходы(комиссию, плату за обслуживание брокерского счета) через американского брокера при составление отчёта для налоговой в России?
7) Слышал что если у меня был отличательный доход в этом году, то его лучше тоже указывать, чтобы потом уменьшить налог в следующем году? Как это правильно называется? Работает это на при торгах на американской бирже?
8) При подаче налога в налоговую, если им что-то не понравиться сколько у меня есть времени его переделать? Как происходит взаимодействие с налоговой в этом случае?
9) Если ли какие то налоговые льготные послабления при владение акцией больше 3/5/10 лет, чтобы не платить налог?
10) При подаче отчёта в налоговую мне нужно будет указывать какой была сумма покупки в рублях. Из каких источников брать курсы ЦБ?
11) Прочитал что при отчётах в налоговую устраивает и предоставленные документы на английском + русский перевод и отчёт составленный уже мной с переводом в рубли. В случае если налоговая все же запросить официальный нотариальный перевод, то какая стоимость такого перевода? Около 20-40 операций покупки/продажи акций в год.
Сообщение отредактировал melnikdima: 15 October 2017 - 19:04