|
||
|
Отчетность ИП, находящегося на УСН
#1
Отправлено 27 September 2006 - 16:58
#2
Отправлено 28 September 2006 - 02:59
#3
Отправлено 28 September 2006 - 09:01
Сообщение отредактировал Kitmen: 28 September 2006 - 09:03
#4
Отправлено 28 September 2006 - 13:55
Спасибо вам Tanya1819 -отдельное, за участие в моих вопросах))) Да, на доходах. Если до 25 числа...то соответственно сейчас получается до 25 октября?! А в какие -нить фонды......никуда ничего не надо? В штате сотрудников нет.Как я поняла, вы на доходах. Вы должны сдать отчет по упрощенке (форма 17)раз в квартал до 25 числа и если у вас есть работники, то 58 форму на ОПС до 20 числа.
Т.е. ситуация следующая: ИП на УСН -доходы. Вид деятельности-мелкоопт.торговля. Есть кас.аппарат + счет в банке.
А расходы для себя нужно суммировать и относить как то....ну например- на бензин, оплата Инэта и т.д. Т.е. чеки собирать надо?
#5
Отправлено 29 September 2006 - 00:02
#6
Отправлено 29 September 2006 - 00:50
По извещению из Пенсионного платеж фиксированный ежегодно до 1 марта. Я предполагаю, что этот платеж буду производить в следующем году......Так как вы на доходах, что доходами в вашем случае признаются выручка из кассовой книги + выручка по банку. Только имейте ввиду, что так как вы на упрощенке, то в платежных поручениях должно быть указано - НДС не облагается. В противном случае, если будет указан НДС, вам придется вернуть его в бюджет и сдать декларацию по НДС. А так по форме 17 (отчет по упрощенке) доходы минус уплаченные платежи 150 либо 100 рублей (фиксированный платеж в ПФР) Х 6%.
Добавлено в [mergetime]1159469438[/mergetime]
И ещё. Вы везде пишете отчет по упрощенке??!! Ведь упрощёнец подает декларацию спецю для упрощенки, не так ли?По извещению из Пенсионного платеж фиксированный ежегодно до 1 марта. Я предполагаю, что этот платеж буду производить в следующем году......Так как вы на доходах, что доходами в вашем случае признаются выручка из кассовой книги + выручка по банку. Только имейте ввиду, что так как вы на упрощенке, то в платежных поручениях должно быть указано - НДС не облагается. В противном случае, если будет указан НДС, вам придется вернуть его в бюджет и сдать декларацию по НДС. А так по форме 17 (отчет по упрощенке) доходы минус уплаченные платежи 150 либо 100 рублей (фиксированный платеж в ПФР) Х 6%.
#7
Отправлено 29 September 2006 - 01:46
#8
Отправлено 29 September 2006 - 03:08
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных