|
||
|
- Конференция ЮрКлуба
- → Просмотр профиля: Темы: Tom
Статистика
- Группа: Новенький
- Сообщений: 25
- Просмотров: 2997
- Возраст: 54 лет
- День рождения: Август 7, 1970
-
Пол
Не указал
-
Город
Томск
Мои темы
встроенно-пристроенное помещение
21 September 2005 - 15:35
Интересует легальное определение встроенно-пристроенного помещения.
Арендатор ремонтирует офис
26 April 2005 - 17:11
Возникли срочные вопросы:
Можно ли отнести на расходы, уменьшающие базу налога на прибыль, расходы арендатора на ремонт офиса?
И ещё вопрос: влечёт ли для Арендодателя-физика удорожание стоимости его имущества в результате ремонта какие-то налоговые последствия?
Можно ли отнести на расходы, уменьшающие базу налога на прибыль, расходы арендатора на ремонт офиса?
И ещё вопрос: влечёт ли для Арендодателя-физика удорожание стоимости его имущества в результате ремонта какие-то налоговые последствия?
НДС
07 April 2005 - 16:54
Я в вопросе с НДС мало что понимаю, прошу помощи форума.
Наша фирма предоставила другой фирме займ. Спустя какое-то время мы приобретаем у заёмщика товар, он выставляет нам счёт-фактуру с НДС. Затем стороны проводят зачёт взаимных требований. В протоколе о проведении зачёта ошибочно указан номер счёт-фактуры. Налоговая сейчас отказывает в налоговом вычете по НДС, заявляя, что 'организацией не представлены документы, подтверждающие фактическую оплату суммы НДС'. Вероятно, это объясняется той самой ошибкой в номере с/ф, допущенной в протоколе о проведении взаимозачёта. (Хотя, может быть, отказ налоговой вызван тем, что погашаемая нами в качестве оплаты за поставку задолженность без НДС?) Я думаю сделать текущей датой допсоглашение к протоколу, исправив ошибку, и снова заявить сумму к вычету за текущий налоговый период. Правильно ли это будет? Особенно учитывая тот факт, что поставщик на основании протокола о проведении зачёта поставил НДС к уплате в том периоде, за который нам отказали в вычете?
Наша фирма предоставила другой фирме займ. Спустя какое-то время мы приобретаем у заёмщика товар, он выставляет нам счёт-фактуру с НДС. Затем стороны проводят зачёт взаимных требований. В протоколе о проведении зачёта ошибочно указан номер счёт-фактуры. Налоговая сейчас отказывает в налоговом вычете по НДС, заявляя, что 'организацией не представлены документы, подтверждающие фактическую оплату суммы НДС'. Вероятно, это объясняется той самой ошибкой в номере с/ф, допущенной в протоколе о проведении взаимозачёта. (Хотя, может быть, отказ налоговой вызван тем, что погашаемая нами в качестве оплаты за поставку задолженность без НДС?) Я думаю сделать текущей датой допсоглашение к протоколу, исправив ошибку, и снова заявить сумму к вычету за текущий налоговый период. Правильно ли это будет? Особенно учитывая тот факт, что поставщик на основании протокола о проведении зачёта поставил НДС к уплате в том периоде, за который нам отказали в вычете?
Выбор объекта налогообложения при УСН
27 October 2004 - 15:30
Подскажите, правильно ли я понимаю, что организация, находящаяся на УСН, может изменить объект налогообложения только одним способом: вернувшись к общей системе на 1 год и только после этого подав заявление о переходе на УСН с указанием интересующего её объекта налогообл-я.
Приватизация и НДС
19 October 2004 - 16:59
Организация купила с аукциона, проводимого муниципалитетом, недвижимое имущество. В договоре купли-продажи указана покупная цена, про НДС ни слова. Устно нам объясняют, что НДС не платится. Но имущество не принадлежало никакому МУПу, поэтому п/п 3 п 2 ст. 146 НК, получается, не применим. Что делать? Самим исчислять и платить НДС сверх покупной цены?
- Конференция ЮрКлуба
- → Просмотр профиля: Темы: Tom
- Политика Конфиденциальности
- Правила конференции ·